审计
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调研文章:深化巡察与审计监督联动模式的思考认识
调研文章:深化巡察与审计监督联动模式的思考认识 十九届中央纪委六次全会指出,要促进纪检监察体制改革系统集成、协同高效,推动制度优势转化为治理效能。“系统集成、协同高效”,这既…
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劳务派遣专项审计工作方案
劳务派遣专项审计工作方案 按照xx局办公会要求和xx局领导指示精神,结合当前队伍建设管理实际,为进一步规范级购买社会服务工作,xx局决定开展为期一个月的劳务派遣专项审计,现制…
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内部审计工作计划(内部审计工作计划表)
高效内部审计工作计划的关键步骤 内部审计是组织管理中至关重要的一环,它有助于确保企业运营的合规性和有效性。而高效的内部审计工作计划是确保审计目标实现的重要基础。本文将介绍内部审计工…
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关于挪用专项资金的审计方法
关于挪用专项资金的审计方法 近年来,审计人员从被审计单位账面直接发现挪用专项资金的问题逐渐减少。但是,不能说没有挪用,只不过是挪用专项资金的手段和方法越来越隐蔽和多样了。比较常见…
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投资审计的负面清单(11类23项)和审计事项清单(13类41项)
投资审计的负面清单(11类23项)和审计事项清单(13类41项) 一、投资审计负面清单(11类23项) (一)项目前期准备阶段 1、建设程序执行 (1)不参…
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关于审计工作中内审和外审的区别
关于审计工作中内审和外审的区别 近年来,随着注册会计师、中级会计师、高级会计师、审计师等证书通过的人数日益增多,一大批高素质的年轻人投入到审计工作中,而会计师事务所高强度的审计工…
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关于在投资审计的负面清单和审计事项清单(完整版)
关于在投资审计的负面清单和审计事项清单(完整版) 一、投资审计负面清单(11类23项) (一)项目前期准备阶段 1、建设程序执行 (1)不参与项目立项决策。 (2…
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有关于2023年上半年全面从严治党工作情况报告
有关于2023年上半年全面从严治党工作情况报告 今年以来,在上级党委的坚强领导下,坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持政治统领,全面从严治党,一以贯之坚持“严”的…
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2023年上半年全面从严治党工作情况报告
2023年上半年全面从严治党工作情况报告 今年以来,在上级党委的坚强领导下,坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持政治统领,全面从严治党,一以贯之坚持“严”的主基…
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(7篇)2023年上半年工作总结及下半年工作计划材料
2023年上半年工作总结及下半年工作计划汇编(7篇)目录 1.2023年上半年工作总结和下步工作计划2 2.市生态环境局高新区分局2023年上半年工作总结及下半年工作计划7 …
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在全市审计工作会议上的讲话
在全市审计工作会议上的讲话 同志们: 刚才,我们收听收看了*2023 年全市审计工作电视电话会议,*市委常委、副市长*传达了有关精神,*审计局报告了全市审计工作情况和下一步工作…
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主题教育心得体会 (2)
主题教育心得体会 在全党深入开展学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育,是贯彻落实党的XX大精神的重大举措,对于统一全党思想、解决党内存在的突出问题、始终保持党同人…
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2023年上半年工作总结及下半年工作计划汇编(7篇)
2023年上半年工作总结及下半年工作计划汇编(7篇) 目录 1.2023年上半年工作总结和下步工作计划 2 2.市生态环境局高新区分局2023年上半年工作总结及下半年…
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2023年上半年工作总结及下半年工作计划
2023年上半年工作总结及下半年工作计划(审计局) 今年以来,区审计局在区委、区政府的坚强领导下,坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党的XX大精神…
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工作经验材料:强化审计结果运用严防干部“带病提拔”
经验材料:强化审计结果运用严防干部“带病提拔” 为进一步健全完善领导干部监督管理机制,坚持用制度管人管事,充分发挥审计监督“治已病”“防未病”作用,解决领导干部规范用权、“新…
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关于镇财政工作运作现状的调研报告
关于镇财政工作运作现状的调研报告 乡镇财政作为国家财政体系的重要组成部分,处于政权的最基层,是乡镇政府履行各项社会政治经济职能的财力基础。近年来,*省*市*镇财政工作紧扣“保…
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审计整改工作质量提升年活动方案
审计整改工作质量提升年活动方案 为了深入学习贯彻***总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,贯彻落实上级审计委员会和上级审计机关对审计整改工作的部署,健全新形势下审…
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建设堪当重任的审计干部队伍
建设堪当重任的审计干部队伍 干部队伍是党的事业的中坚力量,建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍是确保后继有人、推进民族复兴的战略之举。全面贯彻落实党的二十大精神,发挥审计在党和…
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审计问题定性11类常见错误
审计问题定性11类常见错误 绩效审计是世界审计的主流,是我国政府审计的发展方向。大力推进绩效审计,需要研究绩效审计的方法。着力构建绩效审计评价及方法体系,认真研究、不断摸索和…
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企业公司内审架构与模式
企业集团内审架构与模式 内部审计机构是集团内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的影响。企业集团内部审计模式的设计包括设…