区审计局2023年工作总结及2024年工作安排
2023年,区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神及***总书记对审计工作重要指示批示精神,认真落实党中央、国务院关于审计工作的重大决策部署,紧紧围绕区委、区政府中心工作,立足经济监督定位,不断提升审计监督质效,充分发挥审计对全区经济社会持续发展的护航作用。
一、2023年工作开展情况
(一)提高政治站位,强化党对审计工作的领导
一是把讲政治贯穿审计工作始终。筹备召开了区委审计委员会第六次会议,起草并印发《XX区本级审计整改约谈办法(试行)》,党对审计工作的领导更加制度化、规范化。忠实履行审计委员会办公室职责,严格执行重大事项请示报告制度,确保党对审计工作的领导落实落细到审计工作全过程各环节。
二是审计制度建设更加规范。进一步健全和完善各项工作制度机制,规范审计流程,强化质量管控,提升审计全过程管理水平。建立健全了《全区审计发现问题整改工作调度机制》《XX区党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员任前经济责任告知办法(试行)》等审计业务制度,起草了《XX推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖的工作方案(2023-2027年)的通知》。
三是审计队伍建设不断加强。结合审计工作实际,综合运用教育培训、成立外出审计党小组、交流轮岗、以审代训等多种方式,提高审计干部政治能力和专业能力。今年以来,我局共派出4人次参与到省、市两级审计项目中,其中派出2人次赴宣城市参与全省融资平台专项审计调查,1人次赴六安市参与全省就业资金专项就业补助资金和失业保险基金审计,1人次赴凤台参与凤台县政府财政收支情况审计。
(二)聚焦主责主业,切实履行审计监督职责
主动服务中心大局,抓实抓细审计重点工作任务,加强审计工作统筹,加大对重点资金使用、重大项目建设、民生工程等方面审计力度,依法履行审计监督职责。今年计划6类23项审计工作任务,截至目前,已全部完成。
一是以服务保障经济社会发展为目标,开展预算执行审计。紧扣预算执行和财政管理的真实性、合法性、效益性,加强财政资金运行审计,盯紧地方债务风险,关注财政支出强度和进度,推动财政资金提质增效。全年对本区5家单位2022年度部门预算执行情况开展审计,发现预算绩效管理不规范等问题44个,提出审计建议21条,推动被审部门进一步完善制度,强化预算编制管理和规范预算资金使用。二是以提高政府建设资金效益为目标,开展政府投资项目审计。聚焦政府投资重点领域、重大项目和重点资金,实施精准审计。合理确定审计重点,把投资决策、招投标管理、合同管理、建设过程管理、资金管理等情况列入重点审计内容,着力在程序执行、建设管理、质量效益等方面发现并揭示问题。今年以来,组织开展XX区2022年度以来部分公共工程造价管理、XX区城市绿化工程建设、XX区绿色发展产业园建设等政府投资项目专项审计,进一步加强了政府投资建设项目的审计监督、促进了项目建设规范管理、推动了政府投资项目全过程领域的监管。三是以大力推动权力规范运行为目标,开展经济责任审计。坚持审计与审计调查相结合,根据被审计单位性质、资金量及离任领导职责,锁定审计重点内容,有针对性地制定审计方案。细化审计工作方法,通过座谈掌握单位概况,为分析评价提供参考。全年共组织开展8个经济责任审计项目,涉及8名党政主要领导干部。召开新任领导干部任前经济责任告知会2次,现场签订经济责任告知书,促进领导干部依法用权、秉公用权、廉洁用权。在领导干部自然资源资产审计中,及时发现和反映生态环境领域出现的新情况、新问题,推动实现经济发展和环境保护双赢。四是以全面摸清中心工作难点为目标,开展重点领域专项审计调查。重点关注“十四五”规划建议确定的重点任务,围绕区委、区政府有关重大决策部署贯彻落实情况开展专项审计调查,真实了解重点工作开展的基本情况、存在问题及发展趋势,全面掌握经济发展过程中的深层次问题。今年以来,我局共组织开展全区“安心托幼”“老年
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